采購合同管理

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采購合同管理

第1篇

關鍵詞:物資采購合同管理;措施研究;工程

中圖分類號:F253.2 文獻標識碼:A文章編號:

合同是交易活動秩序的體現,在物資交換的過程中具有重要意義。隨著市場誠信的逐步缺失,合同在履行過程中也遇到了各種問題,必須加強對合同的管理。工程物資采購合同往往涉及到的很大的金錢,對于企業具有相當大影響。所以,加強對工程物資采購合同的管理工作,是企業的重要工作。

一、合同管理的必要性

1、合同管理工作對于企業生產經營具有重要作用

企業生產經營涉及許多方面,為了保證這些方面都能夠正常有序的進行,必要具備一定的規范秩序,而合同在企業的生產經營中就是起到這個作用。做好合同管理,是企業生產經營正常進行的保證。

2、合同存在風險

在當今市場,信譽缺失的情況嚴重,這種缺失的一個主要表現就是對于合同條款的不履行,對于企業的經營有很大的影響。所以做好合同管理,盡量降低風險是必要的。

3、合同法律風險具有可控性

對于合同法律風險發生原因。產生結果具有約定行,都有明確法律條文進行規范,這也使得合同法律風險具有很強的可控性與可預見性。做好合同管理,構建合同法律風險防范體系,就可以把風險控制到最小。

二、采購合同的特點

采購合同屬于買賣合同的一種,具有以下幾個特點:一是合同的制定是以轉移財產作為目的的;二是買方必須付出一定的價款作為取得財產的代價,賣方一定取得一部分利益作為財產轉移的條件;三是采購合同屬于有償合同;采購合同屬于諾成合同,只要在法律允許的范圍之內,買賣雙方同意合同就產生效力,合同內容被法律保護。

三、工程物資采購合同管理

1、簽約管理

對采購合同進行分類,并且嚴格審核重要合同。一般來講,采購合同涉及的款項超過50萬元就算是重大合同,這些合同對于企業的生產經營具有重大的影響,在合同的額管理中,應當嚴格審核,確認合同的條款內容,防止雙方發生權益糾紛。審核的內容主要包括以下幾個方面:一是對合同當事人的資格進行審核,應當當事人出具各種證明,以證明其有資格代表企業簽訂合同;二是對工程采購合同中的物品的種類、質量和數量進行審核,要求物品具有詳細的信息銘牌,計量必須使用國家設定有計量標準的數量單位,質量應當以國家標準或者行業標準為主;三是對物品交貨方式條款的審核,一般來講,交貨風險都是由賣家承擔;四是違約責任的審核,工程物資采購合同中都規定有對方違反合同規定的處罰方式,應當注意的是,處罰方式應當具體;五是價款的支付審核,對價款的如何有效地約定,會直接關系到合同是否會順利履行;六是合同爭議的解決辦法。

2、履約管理

對于工程物資采購合同,其合同履行流程中包括兩個非常重要的環節:一是貨物驗收,買方應當仔細檢查物品是否存在質量或者數量上的誤差;二是價款支付復序,財務部門應當根據合同規定的內容支付貨款,并且辦理相關的手續。如果在合同履行的過程中出現問題,其中一方不能夠正常履行合同的時候,可以尋求法律的援助。

3、結果管理

首先,應當妥善的保存合同的原件,這是合同履行過程的必要條件,也是索賠的最直接證據。而且,合同中一般還會包含一些企業不愿意公開的商業機密,所以對于工程物資采購合同,應當配備專門的保管人員。合同一般分類保管。

其次合同管理部門應該定期對經辦部門簽訂的合同登記臺賬并分類統計,準確掌握合同業務量的基本信息,分析相關統計數據從而,針對性地開展履行監督和檢查工作,及時總結合同管理中的經驗,提高合同管理水平。

四、加強工程物資采購合同管理的措施

1、制定完善的合同管理計劃

在合同管理計劃中,應當包括供應商的機構代碼、營業執照、稅務登記情況等詳細資料、合同簽訂的背景信息、物資供應戰略等。

(1)制定合同進度表,以便工程物資采購方能夠及時發現各種偏差并采取糾正措施。在進度表中應當包括對各種作業活動(合同實施過程中必須要進行的具體工作或一系列的相關工作)的描述和檢查點的確定。

(2)合同預算,使用合理的成本實現采購目標,有效的控制采購成本也是采購人員的責任,所以制定合同預算也是必要步驟。相關部門應當對合同預算進行嚴格的審批,確保應急費用、貨物狂想和工時預算等內容的完善與合理。

(3)合同質量計劃,這也是質量管理中的一部分。當需要采購的物品具有一定的風險,例如技術改進或者新供應商的時候,都需要制定出一個合同質量計劃。

2、制定詳細的風險登記表,有效預防風險

風險評估也是合同管理中的重要工作之一。合同風險主要包括市場風險、供應商本身的風險和合同履行的風險。其具體分為:

(1)進度風險:主要是對合同進度表進行評估,一般導致進度出現問題的原因包括:采購的商品與供應商描述的不符合;物資質量存在問題;采購方與供應商缺乏溝通;其中一方的必要投入的延遲;供應商的資源供應不足;裝載運輸問題。

(2)成本風險:主要是對合同預算進行評估,導致成本風險出現的原因有:市場變化,使供應商的成本增加;采購的商品與供應商描述的不符合;通貨膨脹。

(3)質量風險:主要是對質量計劃進行評估。導致質量風險出現的原因有:采購的商品與供應商描述的不符合;檢查和測試的裝置不合適;工程物資在運輸過程中出現損壞。

(4)商業風險和其他風險:造成這些風險發生的原因包括:缺乏商業上的警覺;供應商發生財務問題;采購方發生財務問題;供應商的所有權的改變或其關鍵人動;在采購方的工廠里安裝或調試設備發生問題時,供應商方面缺乏響應;其他不可抗力。

3、實行監督與績效管理

工程物資采購合同屬于重要合同,所欲花費時間和經理對其進行考核是必要的。評估每個合同實施關鍵三要素( 時間 成本 質量)的重要也就是應該著重于投入、過程和結果這三個方面。

在很多,單對結果進行考核是遠遠不夠的,還必須對過程進行考核,例如在對合同后期考核某一物品是否交付已經沒有什么用處,就算發現問題也已經晚了。所以對工程物資采購合同管理應當實行過程考核,保證所有的物資都能夠在規定的時間內到位,確保工程質量。

五、結束語

隨著市場的不斷發展,對于合同的管理也越來越重視。工程物資采購合同作為工程企業合同中最重要的部分之一,對其加強管理,是企業發展的必要要求。然而,在管理過程中,肯定會遇到各種各樣的問題,管理人員應當積極采取各種措施,克服困難,做好合同管理工作,為企業的發展做出貢獻。

參考文獻:

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第2篇

未對合同履行狀態進行有效的跟蹤和反饋,導致合同結算不嚴格,無法進行適當的合同履行情況的檢查有些公司雖然對合同簽訂前的比價、招投標等工作進行了規范和控制,但缺乏有效的合同履約的跟蹤管理,經辦人員編制付款預算時往往將同一家供應商涉及多筆合同付款混報預算,特別是合同重要條款發生變更是無法對合同版本進行控制,在賬務上無法準確知曉公司還有多少在手合同沒有履行,對于監控付款及合同履約更是無從下手,無法及時發現和處理異常情況。

二、非供應鏈類采購合同管理體系建設

針對以上的漏洞和問題,筆者試著轉變管理思路,采用深度應用金蝶ERP系統的思路,采用項目管控方式,建立起公司的非供應鏈類采購合同管理體系。通過建立一套規范和有效控制非供應鏈類合同管理業務操作流程并對合同承辦部門的經辦人員進行有針對性的培訓,在國家內控法規和現有制度保證的情況下,有效監控這一部分合同的執行和結算,有效降低企業財稅風險、提高合同履行執行效率,提高公司信譽。

(一)確立項目的階段性目標

1、確立非供應鏈合同類合同分類及編碼規則。

2、實現在金蝶ERP實現非供應鏈合同類合同的錄入、審核、付款、開票結算流程順暢。

3、指導業務人員操作,確立試點對象,完成兩個月的業務同步模擬測試。

4、制定《非供應鏈類合同管理操作規范》。

(二)項目具體實施的總體思路

1、根據公司現狀確立本單位涉及納入管理的合同實施的范圍。針對公司業務情況對涉及的合同進行分類和編碼規則的制定。合同編號是一個基本的工作點,也是錄入ERP系統進行管理的一項重要內容。編號是可以按照部門代碼+年份縮寫+合同類別進行編號,也可依據以前公司或單位的習慣分類來編,總之,目的只有一個,方便記憶、保存和查找。

2、走訪業務單位并開展公司合同管理現狀的調研,了解并分析現有流程風險點。可以采取對公司業務進行分析的方式,找出涉及問題最多的部門和業務,有針對性的進行問題調研。特別需要挖掘現有合同履約結算流程的風險點。

3、根據調研結果拿出具體項目方案并在項目組開展項目方案評審。在這個階段需要注意,可以先對公司使用的財務軟件進行深度挖掘和利用,盡可能不要改變穩定系統的核算思路,但對于需要重點把控系統又無法支持的情況下,建議對系統進行簡單的開發調試。例如,例如有的公司在年初會下達技改計劃和資金預算計劃,而系統提供的合同錄入單據中又沒有填列技改編號的地方,那么可以在合同錄入單據和付款單及系統發票的單據上進行將此內容添加成必錄項。

4、根據確定的方案在ERP測試系統進行模擬測試,包含權限設置測試、業務流程測試、關鍵控制點測試、財務控制點對接等。這個環節特別重要,需要在測試庫中進行完整業務錄入,并對各種可能發生的情況做好業務應對,有的公司的財務軟件如果系統操作復雜,那么更要考慮與財務流程的對接,包括什么角色的業務人在什么情況下做怎樣的動作來完成。

5、根據測試結果編寫《非供應鏈類合同管理操作規范》并組織業務和財務開展一對一業務操作培訓。

6、確認項目正式系統試運行時EnterpriseResourcePlanning推進范圍,采取先試點再推廣的方式,以公司常常發生的合同試點對象,在測試帳套中運行檢查2-3個月無特殊流程變化后逐步推廣至其他非供應鏈類合同正式運行。

(三)筆者對開展該項目的思考

第3篇

關鍵詞:電力物資采購;合同風險;管理

中圖分類號:F253.2 文獻標識碼:A 文章編號:1001-828X(2014)02-00-01

材料的采購是事關產品生產,項目的費用、質量、進度等控制的關鍵要素。采購過程中的任何一個環節出現偏差,都會影響到物資采購預期目標的實現,這就使物資采購活動面臨著風險。合同風險與采購風險緊密結合,貫穿整個合同管理的全過程,因而有必要在采購過程中給予充分的關注。盡管目前電力企業在進行物資采購過程中,對于合同的構建與法律適應等問題十分關注,但卻在執行環節未能很好的履行。出現這一問題的根本原因實際上是在于談判、合作等過程中未能與供應商形成較好的合作關系,從而不僅影響了采購工作的合理性,也帶來了合同未履行等方面的風險。

一、電力物資采購合同風險識別

(一)采購合同風險的內因型分類。盡管合同涉及到制訂、談判與履行等多個方面,但其所有的風險類別均是與采購活動密切相關,因而本文認為合同風險主要包括如下幾類。一是服務風險。服務對于物資采購的風險影響主要可以從兩個方面來看,首先是采購產品時供應商所提供的服務所造成的風險;再者則是采購無形服務所可能發生的風險。二是品質風險。對于電力企業來說,采購之后是否成功的兩個關鍵,一個是準時收到, 另一個就是收到的貨物在數量和品質上都達到要求,由此即可知道品質對于電力企業的重要性。品質不佳的物料除了可能嚴重影響生產,導致費用提升外,勞動時間與設備時間也可能在品質問題的情況下造成延長。三是彈性風險。對于電力企業來說,為了確保生產運營的持續,都會對需求作一范團預測,但一旦出現落差,電力企業就會向供應商增加或減少訂單,甚至是出現緊急插單等行為,而這時產生的風險,就是供應商的彈性問題。除此之外,其他會出現彈性問題的情況,還包含有采購方拿到產品后所要求的修正行為、以及價格的調整等都屬于彈性風險。四是交期風險。交期的準確性可以促進供應商在產品品質、交期準確的提升,并且可以減少缺貨、運送的損害以及對總成本的影響。但是,交期的不準確就會在上述的這些方面對電力企業造成傷害。五是存貨風險。當預測失真、偶發性排程問題、支援調度或存貨系統出現問題,均可能對電力企業造成損害并使供應鏈受阻。雖然可以大量存貨來避免此風險,但是沒有一個電力企業愿意在存貨付出過多的代價和負擔其可能的風險,故多傾向零庫存發展,但這同樣需要負擔當供應商出現問題時的料件短缺和生產中斷問題。

(二)采購合同風險識別指標體系。電力企業應當把上述的所確定的初級指標體系中的指標先進行簡單的定性分類,使每一類指標都反映電力企業采購合同構建及履行期間風險的關系,再以此為基礎對每一類指標進行主成分分析,以選出的主成分作為新的分析變量,以電力企業在各個主成分上的得分作為新的分析數據進行因子分析(Risk Category Matrix)。通過因子分析,找出影響電力企業物資采購合同風險的幾個主要因素(因子),并以此作為構建最終評價指標體系的依據。接下來,計算出各電力企業在每一個因子上的得分,作為判斷電力企業在采購合同風險某個方面強弱的標準,再以每一個因子的貢獻率作為權數,得到加權因子得分,便可作為評估整個企業采購風險強弱的標準(Impact Category)。

二、電力物資采購合同風險應對措施

(一)重視采購合同的彈性化設計,保持結構化轉機。供應鏈合作中存在需求和供應方面的不確定性,這是客觀存在的事實。采購管理中有關電力企業與供應商構建合同時,都必須事前確認在設計中互相提供彈性,進而消除外界環境不確定性的影響,并且有效地傳遞供給和需求的信息。采購合同管理彈性設計已經被證實可以降低由外界環境不確定性引起的風險的一種重要手段。另外,當今供應鏈管理強調JIT方法,減少庫存以降低成本,這種運作模式一旦遇到突發事件或需求有較大波動時就會顯得缺乏彈性。所以加強應變的能力,已經變成注重效率的同時還應該保持采購管理的適度彈性。采購合同管理中的如何與不同成員建立緊密的合作伙伴關系,經過電力企業過往經驗證實已經成為確保采購管理成功運作與防范風險的重要的先決條件。所以建立長期的策略合作伙伴關系,首先要求加強采購合同管理的制度性的信賴關系(Institutional Trust);其次,在合同構建時,應該加強成員間信息的交流與共用;然后,經由建立正式的合作體制,實現在采購管理成員間利益分享和風險分擔。最后,為了更好的履行合同,應敦促不同成員以誠實、靈活的方式相互協調彼此的合作態度和行為。

(二)加強采購合同管理創新,優化物流協同合作。采購管理的成功是讓電力企業運轉不會產生斷料為前提的,不可否認采購合同管理是電力企業內部采購管理的開始,又是其與供應商之間的采購管理的橋梁,良好的合同管理有助于電力企業能降低成本,供應商能提高運作效率,增強競爭力有其綜效的效果。不論采購環境是多么復雜與多變,電力企業必須有機智可以事前強化采購管理系統功能的弱點,并且事前清楚是供應風險形成的起因,防范采購風險的就必須從強化供應商的選擇與改善采購制度控制的不同構面出發。一般而言,大型電力企業集團所涉及材料采購市場廣泛,在合同管理時,重點應該注重在保證取得優質廉價材料的供應及時(Rapidity)與服務可靠,另一個構面要讓供應商注重系統的穩固(Robustness)與交貨時間的改善。最終讓使電力企業擁有一支最佳組合的采購管理團隊,為客戶與電力企業本身提供的可靠供應保障。強化采購合同風險控制就從加強供應程序的建設、嚴格供應品質管理進而實施有效監督與管理。

三、小結

總體而言,如果電力企業物資采購管理已經采用多重供應商或多重貨源的彈性供應機制(Redundancy),并且與每一供應商均構建了科學有效的合同,其實是可以有效防止單一供應商結構下需求與供應受阻,即可降低整體采購管理在災難干擾運行下的供貨風險。因此,電力企業對關鍵材料的供應須選擇應來自不同地域或兩個以上供應商提供,并對每個供應商的合同履行情況進行跟蹤評估,以確保物資供應安全穩定。成功的物流配送也是采購合同旅行中的重要環節,專業強勢的第三方物流是一個關鍵成功的因素,除了電力企業可專注于核心業務外,采購合同管理經營流程的專業化與組織化,不僅可以降低運營成本,并且可以分散并增強抵御物流配送風險的能力。

參考文獻:

第4篇

1、工作控制:有些類型的合同(例如,不確定交付類型,時間、材料或勞動時間不確定的合同,以及費用退還合同等)支付以及授權活動一直會持續到獲得收益后,在這種情況下,訂貨便成了合同執行后的管理事務。

不確定運輸類型或時間、資源或勞動時間不確定的合同執行時,通常會遵循相同的模式。對于不確定運輸類型的合同,客戶會根據合同中描述的執行方式來開始一項標準的工作訂單形式,會直接根據合同規定來確定商品的單位價格,用單位價格乘以期望獲得的商品數量便得到了商品的總價值。這種工作訂單通常會由采購方簽署,并且發送給供貨商、顧客,以及金融機構。

工作完成、工作檢查驗收、貨品計價,以及貨款的支付都遵循通常的流程。一個典型的訂貨及支付過程如圖1所示。時間、原料、勞動時間合同的過程,除了關于客戶的有效準備聲明通常由內部評估決定外,也遵循如圖l所示的相同過程。

對費用退還合同中的工作控制過程比其他任何類型合同中的控制都要復雜得多,在時間要延續幾年的大型費用退還合同中,通常都會采用過程控制。

許多費用退還合同中需要對以下要素進行建立和維護:每年工作計劃的處理過程、工作許可證明、輔助成本及過程控制的進程信息( Notices to Proceed,NTP)。

采購方根據獲得的準備基金,通知供應商準備好預期的貨物(按照隨后的以及最近財政年度的財政預算),根據目前的運作規劃及有關的信息來確定,這一過程可以為供應商制定年度的工作計劃( Annual Work Plan,AWP)做出指導。

年度工作計劃是整個工作過程的核心部分,因為它規定了整個財政年度的工作內容以及任務完成的標準。年度工作計劃還在資金導向與項目需求方面起到平衡的作用,在做年度計劃時,供應商將核實其資源計劃,并且對將要執行的任務安排時間進度。

年度工作計劃的組成要素通常包括整個財政年度的目標和計劃、時間安排、人員安排、成本評估。年度工作計劃會在每個財政年度的年中被更新。

工作權限通常包含多種義務,它們分別是工作任務的具體分工、工作授權期間相關信息的收集、原始成本數據的評估、工作授權滯后于AWP和NTP相關的各種數據的等。

在合同執行過程中的特定時間或階段,任務的完成情況要在NTP文件中有所記錄,并且要在供應商繼續下一步工作之前向供應商說明,NTP文件通常包括對工作的說明、任務完成過程中的關鍵性時間階段,以及分配給任務的所有資金狀況。

在接受NTP時,供應商將開始工作,同時開始計算與任務相關的成本費用并安排對任務匯報的時間。

2、遵守合同:按合同要求進行采購是采購方最基本的義務,然而真正對每日工作的監控和管理活動可以由其他的部門或是第三方組織來完成。對于極其復雜的合同、專業的采購或者技術含量很高的合同,通常會需要企業內部其他部門或第三方管理部門來協助試用產品或服務,從而確保供應商所提供的產品或服務是符合合同規定的。在這種情況下,每個企業將會對合同中有關技術方面的問題更加關注,但是它們也可能需要接受合理的培訓并且購買相關的合同。每個企業必須在以下幾個方面給出基本的說明:

閱讀合同如果管理人員要了解整個工作的狀況,那么這一點是必須的;

創造互惠的基礎,與供應商建立長期合作伙伴關系;

了解合同的基本要求;

明確可能出現的潛在問題;

在通知合同管理者之前,它們可以采取的行動;

明確哪些事情是不能做的;

明確責任和職權范圍。

對于一個執行狀況良好的合同來說,最終用戶和第三方管理機構應該不僅要了解合同本身,而且還應該了解組織的運行政策以及過程,將這些信息提供給管理部門是采購部門的基本義務,并建立良好的雙方溝通關系,這樣有助于組織或者采購部門對合同變化的管理進行控制。在合同執行過程中,經常會出現類似供應商不能按要求履行合同或者采購方的需求行為發生變動等情況。

對是否按合同執行進行監控時,如果運輸狀況及合同的執行狀況良好,將會包括幾種做決定的技術和過程。對合同進行監控時為了確定合同的執行狀況是否根據合同的要求進行,并且當執行過程出現問題時需要被提示。采購方實施合同監控是為了對以下幾個方面的內容進行了解:

是否能按照預期的規定執行?

成本費用是否在預計范圍之內?

資源的使用是否與最初的預計水平相當?

最終產品的質量是否與合同要求的相一致?

第5篇

關鍵詞:采購管理;應付款帳期;帳齡

中圖分類號:TP315 文獻標識碼:A文章編號:1007-9599 (2011) 14-0000-02

The Design and Realization of the Purchasing Management System

Zhang Lin

(InBev Jinlongquan Brewing(Hubei)Co.,Ltd.Jingmen448000,China)

Abstract:The paper introduces the design thought and the realization process of the purchasing management system and describes the demand analysis,the system design and the system implementation in detail,based on which the business procedure,the business module and the data structure were established and the system development was carried out with the using of the C/S(Client/Server)as the system structure,Sybase as the background database and PowerBuilder9.0 as the development tool.

Keywords:Purchasing management;Term of the account payable;Account receivable age

一、引言

采購是供應鏈當中的一個重要環節,它對企業管理是否成功有著巨大的影響。對任何生產企業而言,將正確的原材料和半成品以正確的價格,正確的質量在正確的時間送到正確的地點,是至關重要的。隨著市場競爭的日趨激烈,采購管理的作用也顯得日趨重要,如何通過提升采購管理來加強采購流程控制,降低采購成本和采購風險,提高資金利用率,是每個企業必須面對的問題。隨著信息技術的迅猛發展,通過實施先進的計算機采購管理系統來提升企業的采購管理水平,進而提升企業的核心競爭力成為可能。

二、需求分析

(一)系統目標

本系統要求界面友好、操作簡便、安全、實用,能對采購物流和資金流的全部過程進行有效的雙向控制和跟蹤;在采購計劃審批、質量檢驗、采購價格審核、采購付款等關鍵業務點通過先進的身份認證技術對操作人員的身份進行認證,增強系統的安全性能,降低采購風險;通過采購付款帳期控制避免提前付款,增加企業的流動資金,提高資金利用率;通過提供及時的數據查詢功能和詳細的統計分析報表,為企業的采購管理提供必要的數據支持,提高企業的采購管理水平。

(二)業務流程

采購管理的流程比較復雜,為了保證采購管理系統能夠滿足整個采購流程的控制需要,我們通過詳細的調研,確定了本系統按以下的流程進行設計:

采購計劃申報采購計劃審批采購計劃分解生成供貨通知單采購實物收貨質量報檢質量檢驗采購價格審核驗收入庫采購付款。

三、系統設計

(一)系統功能模塊設計

根據本系統的需求分析,按照數據聯系的緊密程度和業務功能,將系統劃分為基礎數據管理、采購過程管理、統計查詢與報表三個子系統。各子系統又包括不同的模塊,以完成不同的系統功能。整個系統的功能是基于權限管理的,操作人員按照自己的權限進入相應的功能模塊進行操作,各子系統下的模塊的主要功能如下:

1.基礎數據管理

(1)操作權限管理:按各部門操作人員的職責在系統中設置對應的模塊權限,只有經過授權的用戶才能進入系統操作設定的模塊。

(2)采購員管理:對采購部門的員工的信息進行管理,設定每位采購員負責購進物資的類別。

(3)供應商管理:對采購供應商的資料進行管理,包括供應商名稱、地址、郵政編碼、聯系人、聯系電話、傳真、銀行賬戶等重要信息。

(4)質量檢驗標準管理:用于設定各種采購物資的質量檢驗標準,包括檢驗項目、評判標準等信息。

(5)Ikey身份認證管理:Ikey身份認證是本系統為了加強安全控制而引用的一項加密技術,Ikey內存儲的是用戶設置的一個密碼,用來對用戶進行身份認證,該密碼與采購管理系統定的操作員相關聯,在需要使用Ikey的模塊上,系統首先檢查Ikey與系統登錄用戶是否一致,如果不一致Ikey將起不到身份認證的作用,如果一致系統將檢查用戶輸入的密碼是否與Ikey上記載的密碼相同,只有密碼相同才能通過身份認證。在本系統中對影響整個采購品種與數量的“采購計劃審批”、對采購物資進行評級的“質量檢驗”、核定實際結算金額的“采購價格審核”、最終進行財務付款的“采購付款”等關鍵業務點都用Ikey對操作員的身份進行了認證。通過Ikey身份認證技術的應用,有效的加強了采購系統的安全性能,降低了采購分析。

(6)采購應付款帳期設置:用于按供應商或購進物資設置采購付款最短天數,購進物資收貨后,如果沒有達到系統設定的最短付款天數,系統不能進行付款操作。通過采購應付款帳期的控制,有效的避免提前付款,增加企業的流動資金,提高資金利用率。

2.采購管理

(1)采購計劃申報:采購計劃申報部門計劃員按倉庫的實際庫存和當前的需求量申報物資采購計劃。

(2)采購計劃審批:公司分管領導按實際情況對采購計劃進行審批。

(3)采購計劃分解:物資采購部計劃員將采購計劃中的各種物資分解給具體的采購員進行采購,生成采購分解單。

(4)生成供貨通知單:物資采購部采購員在供應商將物資送到公司后,按實際到貨情況給倉庫開電子供貨通知單。

(5)采購實物收貨:倉庫保管員為將貨物送到倉庫的供應商辦理實物收貨業務。

(6)質量報檢:倉庫保管員對收貨物資按批次生成質量報檢單。

(7)質量檢驗:質量檢驗員根據物資檢驗實際結果,生成電子質量檢驗單。

(8)采購價格審核:企業管理部會計根據供應合同、供應商供貨的歷史價格、市場行情及質量檢驗結果對物資采購價格進行審核。

第6篇

產品質量管理 檢測質量管理 實驗室管理

Discussions on Approaches to Improving Communication Product Purchasing Quality Management

ZHANG Xue-song

(China Mobile Communications Group Beijing Co., Ltd., Beijing 100007, China)

Based on the related theory of quality management, the implementation scheme and achievements of Beijing Mobile in product quality detection management are analyzed. Three aspects are included. The first is product quality management which is crucial for control of product quality. The second is laboratory quality management. In order to establish the normal working order in laboratory, enhance working efficiency and ensure the safety of detection room, the purchasing department of Beijing Mobile draws strict management system. The third is the quality management of product quality detection process from the implementation of detection standards to quality control in detection process.

product quality management detection quality management laboratory management

1 產品質量要求管理

在整個質量管理階段中產品質量要求管理起著至關重要的作用。針對此階段,北京移動采購部制定并了產品質量檢測規范和標準,此檢測規范和標準嚴格按照中國移動有限采購[2014] 30號――關于印發《中國移動2014年供應鏈績效考核管理辦法》的通知要求,落實開展一級集采21類重點產品質量檢測各項工作。采購小組在項目采購時,依據檢測規范和項目需求確定產品質量控制要求,并納入技術規范書;在簽訂采購合同時,將各項要求納入合同。供應商在生產過程中要保證合同約定的質量要求,供應商在物流配送中,要確保產品質量不受影響。以一級集采21類重點產品中無源器件中的功分器為例,各項指標如插入損耗、輸入端口駐波比、帶內波動、輸入口反射互調抑制、功率容量等特性指標具有嚴格的標準。

2 產品質量實驗室管理

為了確保實驗室的正常工作秩序,提高工作效率,保證檢測室安全,北京移動采購部制定了嚴格的管理制度。

(1)對檢測實驗室技術安全制度做出了嚴格的要求。如檢測室必須保持清潔、整齊、安靜、安全;恒溫樓內應保持肅靜,嚴禁大聲喧嘩、奔跑,做到文明檢測;做好檢測室的清潔衛生工作,定期打掃室外環境衛生,疏通排水溝,保證室內外環境的清潔,無環境污染現象等。

(2)對實驗室儀器設備管理做出了嚴格的要求。如所有檢測儀器設備均應保持良好的工作狀態,并貼有標識,需檢校的設備報送北京移動相關部門進行檢定。檢測儀器設備布局應整齊、清潔;下班前整理好現場,儀器儀表歸位,關好門窗,切斷三源(水、電、氣);檢測室的水、電、氣路和儀器設備的布局必須符合安全要求,未經本機構負責人同意不得隨意改變水、電、氣的線路等。實驗室圖片如圖1所示:

圖1 實驗室圖片

(3)對實驗室的工作人員安排做出了嚴格的要求。如各檢測室應確定1名負責人,負責本檢測室的安全、檢測工作;依據現場情況,檢測室負責人提出本室儀器設備的購置、更新、改造及保養計劃,組織儀器設備的送檢和校驗工作;實驗人員需妥善保管各類技術資料和有關文件,技術資料外借時應辦理借閱手續。超過保管期的技術資料應分門別類,造冊登記經北京移動批準后,統一處理等。

(4)對實驗室送檢設備管理做出了嚴格要求。如送檢設備放置于送檢設備室(庫)由專人保管;送檢設備到達后,由送檢設備保管人員會同有關專業技術人員共同開封檢查,按檢驗標準要求,確認送檢設備完好,數量、規格、齡期等符合要求后按來樣單位辦理登記手續,不符合要求的送檢設備,不予檢查,同時要求受檢單位補充或重新取樣;送檢設備室環境條件及設施應能滿足存放送檢設備的要求,確保送檢設備不變質、損壞或降低性能等。

3 產品檢測質量管理

3.1 北京移動質量管理3個階段介紹

(1)事前預防階段:采購、生產、物流配送等階段

采購部制定產品質量檢測規范和標準,采購小組在項目采購時,依據檢測規范和項目需求確定產品質量控制要求,并納入技術規范書;在簽訂采購合同時,納入合同。供應商在生產過程中要保證合同約定的質量要求,供應商在物流配送中,要確保產品質量不受影響。

(2)事中控制階段:到貨交付、倉儲

采購部調度部按照采購訂單制定到貨計劃、產品檢測要求和任務,并通過郵件通知采購部物流管理中心或需求使用部門(集團要求一級集采檢測產品入庫物資由物流管理中心按照規則執行)。在接收到貨產品時,采購部物流管理中心或需求使用部門,應按照采購部調度部的檢測任務進行產品抽樣和送檢工作,并將檢測結果反饋到采購部調度部,如出現檢測不合格的情況,還應通過SPM問題管理模塊反饋檢測不合格的具體情況。倉儲管理應按照產品管理的不同要求進行管理,實現入庫物資的質量保證。

(3)事后監督階段:到貨交付后的工程建設、維護使用、后評估、回收利用

使用單位負責建立產品質量檔案。產品質量檔案應包含但不限于產品到貨日期、安裝日期、啟用日期、采購合同號或訂單編號、巡檢維護記錄、故障處理記錄和其它影響產品使用的情況記錄等,作為供應商評估及產品質量分析的基礎數據。采購部結合采購周期和項目進度,有計劃地組織產品后評估工作,并通過采購流程管理系統(SPM)建立問題處理模塊,接收公司員工提出的產品質量問題和建議,對這些問題和建議進行分析,并提出質量管理與改進的措施,經相應層級審批后實施。

3.2 北京移動產品質量檢測要求

根據產品對檢測環境和設備要求程度的不同以及公司具備的檢測能力和條件,分為自行檢測和第三方檢測這2種類型。自行檢測:公司內部相關部門對單獨產品的檢測和對系統整體運行的檢測。第三方檢測:公司請第三方檢測機構或第三方生產廠商對單獨產品的檢測和對系統整體運行的檢測。在自行檢測中,針對月報報送、對供應商考核方法及檢測流程都有著嚴格的要求。以月報報送為例,具體要求如圖2所示:

圖2 質量管理月報報送要求

3.3 檢測過程質量管理

北京移動在產品檢測過程中有著嚴格的質量管理要求,以1―6月份無源器件中的腔體耦合器的測試數據為例,最終結果顯示:在嚴格的質量管理下進行檢測,產品的各項指標均呈現出上升的趨勢。

(1)測試評判標準

耦合度30dB以下腔體耦合器的常溫電性能指標如表1所示。

(2)測試數據分析

1月份腔體耦合器三階互調測試結果統計如表2所示。

900M三階互調折線圖和1800M三階互調折線圖分別如圖3、圖4所示。

如表2所示,1月份自檢了虹信和三元達生產的普通耦合器,除了一般的外觀檢測外,主要是測試其三階互調指標,統計結果顯示,三元達8dB耦合器全部通過互調檢測,虹信10dB和12dB均未能通過互調測試。根據圖3和圖4可知,虹信10dB、12dB耦合器的互調顯著低于警戒值120dBc,虹信10dB耦合器最差指標達78dBc,虹信12dB耦合器最差指標達80dBc,嚴重低于警戒值。檢測出不合格情況,將不合格的產品進行后續處理,此種情況達到了自行檢測的目的,同時達到了督促供應商提高自身產品質量的目的,從而保證了產品的質量及可靠性。

表3為2月份華為耦合器數據統計,圖5是華為各型號耦合器駐波比折線圖,圖6是華為各型號耦合器耦合度偏差折線圖,圖7是華為各型號耦合器隔離度折線圖。

由圖5、圖6、圖7可以看出華為生產的各型號耦合器隔離度、駐波比等參數特性均符合檢測標準,曲線的波動都介于警戒值之內。

3月份華為高品質耦合器檢測結果如表4所示。

3月份華為高品質耦合器的指標均符合檢測標準。由折線圖及數據統計表可以得出:2月份和3月份華為的耦合器特性指標均符合檢測標準,同時3月份與2月份相比較,檢測結果有所提高。

表5、表6分別為福建先創8dB和10dB耦合器檢測結果統計:

表5 福建先創8dB耦合器檢測結果統計

三階互調均值/dBc 900MHz 149.2 合格率100%

1800MHz 138.54 合格率100%

駐波比(SWR)均值 1.08 合格率100%

插入損耗均值/dB 0.05 合格率100%

耦合度偏差均值 0.30 合格率100%

端口隔離度均值/dB 40.55 合格率100%

表6 福建先創10dB耦合器檢測結果統計

三階互調均值/dBc 900MHz 134.36 合格率100%

1800MHz 133.95 合格率100%

駐波比(SWR)均值 1.11 合格率100%

插入損耗均值/dB 0.05 合格率100%

耦合度偏差均值 0.38 合格率100%

端口隔離度均值/dB 37.96 合格率100%

由先創1―6月份的測試數據可以看到:北京移動在嚴格的產品質量管理下,所檢測產品的性能指標均出現了上升的趨勢,合格的指標又提升了一個檔次,不合格的指標全部合格。上例中耦合器測試指標均符合檢測要求,各方面指標均顯著高于檢測要求。在這種嚴格的產品質量管理制度下,真正地達到了北京移動集采產品到貨檢測的目的,使得每一件產品都在嚴格的質量把控下進行應用。

4 結束語

北京移動已經認識到質量管理在加工和生產過程中的重要性。質量管理關系到一個企業的興旺,質量管理應貫徹到加工生產的每一個方面,從產品的原料產地到需求使用部門,整條生產和運輸鏈條中都要認識到質量管理的重要性。建立有效的質量體系,對于完善企業內部管理、提高企業產品質量、增強企業的市場競爭力等都具有重要意義。

參考文獻:

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第7篇

[摘 要] 目的:解決當前醫院醫療設備招標采購中出現的采購環節脫節、設備到貨漫長及采購文檔管理不規范等問題。方法:依據醫院招標采購流程,設計和開發了醫院招標采購管理系統,從采購流程規范化、采購文檔數字化及采購績效標準化等方面進行了探索和研究。結果:完成了項目管理、供應商管理等信息系統構建,并已在總醫院上線運行。結論:該系統能夠有力提升招標采購的安全性和高效性,并為醫院醫療設備管理提供決策支持。

[關鍵詞] 招標采購; 醫療設備; 管理系統

中圖分類號:R01 文獻標識碼:A 文章編號:2095-5200(2017)04-004-03

DOI:10.11876/mimt201704002

Difficulty analysis and management system construction of bidding and procurement in large-scale comprehensive hospital Li Tao1, Yan Yong2, Gao Jihe2, HE Kunlun3. (1. Equipment Division, Medical Instruments Department, General Hospital of the PLA;2. Bidding and Purchasing Center, General Hospital of the PLA, Beijing 100853, China;3.General Hospital of the PLA)

[Abstract] Objective: This study sought to solve the problem of the purchase links disconnect, long arrival time of the equipments and irregularity of the procurement document management in the bidding and procurement of hospital medical equipment in nowadays. Methods: According to the bidding process of General Hospital of the PLA, the hospital bidding and procurement management system was designed and developed, which was explored and researched from the standardization of procurement process, the digitization of procurement documents and the standardization of procurement performance. Results: The constrution of the project management, supplier management and other else information systems had been completed, and has been running. Conclusions: The system can enhance the safety and efficiency of bidding and procurement, and provide decision support for hospital medical equipment management.

[Key words] Bidding and Purchasing; Medical Device; Management system

引言

十以恚國家和軍隊就醫療物資采購密集出臺多項制度、法規,堅持用制度管權管事管人已成為趨勢。軍隊醫院的醫療物資采購部門,如何順應潮流,建立并完善既符合國家、軍隊的法規又滿足醫院運營規律的招標采購制度,采用信息化手段來落實該制度,已刻不容緩。本文以醫院招標采購面臨的困難為焦點,以招標采購為醫院管理提供優質服務為目標,剖析采購的各個環節的難點和重點,在此基礎上建立了招標采購管理系統,從招標項目進展、設備到貨信息、供應商管理等多維度為醫院醫療設備管理提供決策依據。

1 需求分析和流程設計

招標采購部門作為醫院職能單位,對下面對臨床科室,對上面對機關部門,具有接觸人員廣泛、采購種類繁多、采購數量巨大的特點[1]。

需求分析是招標工作的重要基礎,也是開發招標采購系統的重要基石[2]。在招標采購過程中,招標采購部門需與立項部門、需求科室等部門和其他部門進行跨專業溝通,而各部門對于招標采購的需求不盡相同甚至有沖突:立項部門需掌握項目進度,需求部門關心設備何時到貨,醫工部門關注設備保修期和維修培訓……而這些需求正是招標采購流程中必不可少的環節,如不能相互配合,則招標采購就無法完成。這就需要一個公共信息平臺來保證采購過程透明化,采購信息公開化,讓參與招標采購的工作人員開展團隊合作,以確保招標采購安全高效。

本管理系統按照醫院招標采購流程和管理制度構建和設計,包含了醫療設備招標采購中任務下達、公告、設備付款等各個環節(如圖1),全過程的實現的招標采購過程中各種文檔的收集和匯總。同時,以招標采購流程為主線、從績效管理、供應商管理、醫療器械管理等多個維度對招標采購過程中產生的信息和文檔進行匯總和整理。

該系統的應用可極大提升醫療設備招標采購管理水平,依托于該系統可從醫療設備年度立項、醫療設備效益分析等多方面為醫院決策管理提供信息,有效服務于醫療器械管理。

2 系統構建及功能模塊

該系統基于B/S結構管理系統,通過瀏覽器訪問招標采購管理系統,根據系統權限可上傳、修改、查看招標采購相關信息和文檔。主要硬件成為電腦、服務器、PAD、高拍儀器拍攝等設備。

系統主要包括項目管理、供應商管理、數據匯總查詢及技術參數管理四個子系統,其中項目管理子系統中包括專家評審系統。

2.1 項目管理系統

根據圖1所示的招標采購流程,實現了從采購任務下達到設備付款全過程采購中的文檔及信息收集。項目管理分為待處理項目、已處理項目及重新立項任務三部分構成。系統可查詢采購計劃預算、采購項目負責人、項目執行進度及設備到貨付款等信息,并且具有項目執行進展提醒功能。

采購部門管理者通過該系統統計圖(圖2)對下可以根據統計出的工作量(項目負責人執行項目數統計,執行進度展示等)進行績效考評,對上可以根據統計出的任務完成情況(到貨率、付款率等)為醫院來年的預算制定即設備管理提供決策支持。

采購部門工作人員通過該系統設定的工作流程,可以進行一步規范工作標準,提高采購任務完成效率,提高采購文檔的規范化存檔水平。

2.2 供應商管理系統

供應商管理系統實現了供應商資質、投標產品價格及合同等相關文檔和信息收集。因為針對一項招標,投標供應商的能力和資質將直接影響到招標的質量[3]。該系統可收集供應商公司資質、產品資質以及資質等相關信息,為供應商管理及評價提供基礎數據。通過該子系統,可逐步建立并不斷完善供應商庫,為招標采購服務。同時,結合后期的到貨時間,維修及培訓等信息對供應商進行評價,提升采購部門對供應商的管理職能。

系統使用便捷,采購管理端報名登記供應商信息后,供應商通過自己的賬號進入供應商端登錄,填報并導入資質,系統支持直接導入資質壓縮包,導入成功后文件一一對應,供應商只需錄入投標產品等信息。

2.3 數據查詢系統

數據查詢系統的設計目的是可以從多維度查詢招標項目情況,具體包括專家評分管理模塊、設備查詢模塊及文件查詢模塊。

2.3.1 專家評分管理模塊 可以縱向查詢評審專家的評審次數及評審項目。也可以橫向查詢專家評審項目的打分情況,包括技術平均分及每項技術得分。通過該數據的匯總,可以分析臨床專家們所關注的招標技術焦點,為提升招標采購質量提供參考依據。

2.3.2 設備管理模塊 不同科室的設備類別和數量各不相同,實時掌握醫療設備運行狀況是科室開展臨床工作的重要基礎[4]。從招標設備的維度對歸檔項目進行查詢,根據設備名稱、設備型號等查詢條件查詢歸檔項目信息,查詢結果展示在列表中,默認可以查看設備名稱、使用科室、中標金額等信息;機關業務處室可以通過權限登錄系統,查詢設備招標進度,臨床科室可通過權限登錄系統,查詢設備到貨信息;財務部門可通過權限登錄查詢付款情況。

2.3.3 歸檔文件管理模塊 歸檔文件是按照醫療設備項目類型設定的,包括年度計劃任務、專項采購任務及科研項目采購任務等。有助于統籌分析項目類別,為機關業務處室和專家提供數據服務。

2.3.4 評標管理系統 技術評審系統是通過信息化手段對投標文件進行打分,相比傳統的手工評分能顯著提升評標效率和公信度[5]。通過計算機自動統計總分功能可以提高評審效率;通過大屏幕顯示評審專家匯總得分可以提升招標的透明度;通過文件的電子存儲可以提升招標的檔案管理。具體結構如下圖3,該系統可在線顯示投標廠商的評審得分、技術排名等信息。專家在評審結果無疑義后,通過打印機打印結果后集體簽字。工作人員將原始評分表上傳至系統,形成電子檔案。

2.4 技術參數管理系統

醫療設備招標技術參數作為醫療設備招標文件的核心內容,往往是制約采購效率的主要因素[6]。由于制定技術參數的醫學工程部門缺少與臨床科室及設備廠商的有效接觸,在技術參數的制定上缺少全局性和深入性,對于臨床的需求也缺乏深度理解,容易造成供應商無法應標和科室對投標產品不滿意的情況,導致招標工作反復進行或流標。通過該系統可以不斷累積醫療設備的技術參數庫,提升技術參數質量。

3 系統優勢和特點

上述系統的建立將重點解決兩個管理、一個服務方面的問題。一是管理采購部門工作人員:管理者需掌握每項采購任務的執行進度以及年度采購任務量化指標(包括中標金額、節約費用等信息);二是管理供應商:掌握主要產品的供應商信息(包括產品、以往采購價格等信息);三是服務好臨床和機關:系統提供中標價格、保修時間及使用情況等信息,為醫院醫療器械管理服務。

通過該系統應用,對下可提高招標采購效率,對上可為醫院管理服務,對內有助于標準業務執行,對外有助于公平公正。

3.1 程序化的流程控制,有助于規范招標采購標準化

標準化的采購流程設計,不僅能提高采購效率,也是醫院管理的抓手之一[7]。按照設定招標程序,如果資格審核合格廠商不足三家的,系統將不能執行下一步技術評審環節,界面重新返回二次招標公告。還有技術評審結果、商務談判等環節均按照招標采購規范砩杓疲確保了招標采購環節的每一步都必須執行,否則無法進入下一環節。使用該系統有助于采購規范的標準化執行。

3.2 標準化的文檔記錄,有助于檔案管理

檔案管理是醫院管理工作中的一個重要組成部分[8]。招標采購過程中產生的企業報名登記表、資格審核表、技術評審匯總表等各種文檔,將通過系統的高拍儀拍攝并上傳至系統。待項目執行完畢后,由檔案管理人員專職對紙質版文檔進行收集整理、裝訂成冊。

3.3 采購全流程數據挖掘,有助于醫院的醫療器械管理

系統產生的使用科室、預算金額、中標結果、付款情況等數據,可以按照excel文檔進行整合。這些數據可統計分析出采購金額節約率、設備到貨率、預算經費使用情況,為醫療設備的全過程管理提供支撐[9],也可很大程度上為醫院的醫療設備管理提供決策支持。

4 小結

招標采購管理系統上線后需根據工作流程和工作內容不斷完善,下一步將擴充競爭性談判、單一來源采購等采購流程,并對現有公開采購程序的效率和質量進行評估,做進一步修正和完善。另外醫療設備招標流程銜接是薄弱環節[10],節點處的工作環節如何提高對接效率,需要進一步探索。同時,該系統可以對采購部門的工作人員進行規范化培訓和管理[11],讓未來的招標采購不斷標準化和簡單化,讓采購人員能夠從煩瑣的事務性工作中解脫出來,開展醫療設備管理方面的研究和探索,更好服務于醫院,為臨床提供更好的保障。

參 考 文 獻

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[11] 陳昌海.聚焦企業培訓采購招標著力提升投標競爭力[J].通信與信息技術, 2015,218(6):85-88.

第8篇

關鍵詞:增長管理 現金流 中小企業 財務管理 預警系統

從主觀的角度來說,中小企業的領導權一般都會集合在一個人或者兩個人的身上,他們具有絕對的支配權、人事任免權和決定權,在這種情況,缺乏一個有效的預警機制,一旦領導作出了錯誤的決定,很有可能導致整個企業走向衰敗。根據現有的情況分析,基于增長管理和現金流的中小企業占有很大一部分的比例,他們對經濟的影響是不可小覷的。建立財務管理預警機制,不僅可以幫助中小企業做出正確的發展決策,同時能夠居安思危,避免被社會的大浪潮打垮。本文主要對基于增長管理和現金流的中小企業財務管理預警系統構建的發展進行一定的分析。

一、增長管理財務預警系統構建的發展

(一)可持續增長理論在財務管理預警系統中的應用

中小企業的流動資金并不是很多,并且公司的固有儲備資金也有限。如果中小企業不需要消耗現有的財務資源,那么銷售能夠增長的最大比率就是可持續增長率。利用公式來表示就是:可持續增長率=銷售凈利率×收益留存率×總資產周轉率×資產權益比例=銷售凈利率×收益留存率×總資產周轉率×(資產/期初權益)。從公式當中,我們可以非常明顯的看出,中小企業在穩定的財務政策下,可持續增長率與資產收益率呈現出線性變動的狀態。

(二)基于增長管理的中小企業財務管理預警系統

中小企業由于自身的抵抗能力較弱,因此在運營的過程中,很容易被社會上的大浪潮所推倒,為了長期的發展,同時在市場競爭激烈的今天占有一定的份額,中小企業需要基于增長管理建立財務預警系統。本文認為,中小企業的財務預警系統,要以可持續增長模型權衡企業當前銷售增長率的合理性,并且有效的判斷企業現有資源能否支撐未來的銷售增長率。可持續增長模型還能判斷企業的贏缺。從以上的表述來看,基于增長管理的中小企業財務管理預警系統,要用到可持續增長模型,并且以此為基礎來建立。事實證明,可持續增長率可以詳細的計算企業資金贏缺,并且對下一步的籌資和投資做出正確的決策,這才是中小企業財務管理預警系統應該發揮的功能。

(三)基于增長管理的中小企業財務管理預警系統運作流程

相對來說,基于增長管理的財務預警系統,最大的優勢就是實用,這個系統能夠隨時對中小企業提供相對應的信息和資訊,在中小企業做出正確的決策以后,獲得相應的經濟效益。運作基于增長管理的財務管理預警系統,與其他的工作存在很大的差別。首先,必須在事前、事中、事后能夠在第一時間跟蹤和控制警情,避免因為事態擴大化引起惡性循環;其次,要注意日常生產經營活動的發現與探尋,很多的致命隱患,都是在日常工作不注意所引起的,由于長期被人忽略,最后發展成惡性事件;第三,將企業經營活動、內部控制以及財務預警相結合,這樣就可以進行全面的預警,甚至在問題發生之初就進行控制,達到零損失。

二、現金流財務管預警系統構建的發展

(一)基于現金流的財務預警系統框架

現金流對中小企業而言,是一項重要工作,基于現金流建立財務預警系統,首先要在整體的框架構建上努力,只有建立一個符合實際的框架,才能保證其他的功能得以實現,為中小企業的發展提供一個強大的保障。第一,基于現金流的財務管理預警系統,必須分別研究現金流量綜合財務預警、籌資現金流量財務預警等各種預警,只有對每一個環節都充分了解,才能避免在日后的工作當中,產生不必要的沖突,導致中小企業陷入困境;其次,要結合各種預警的特點,選取合適的預警指標,目前的中小企業正處于成長階段,很多的業務和工作模式都不健全,預警系統的預警指標能夠間接的幫助中小企業完善工作,并且在很多的方面,徹底解決問題;第三,基于現金流量的財務管理預警數據來源一定要是中小企業的現金流量表,只有這樣才能保證預警系統的有效性。

(二)從企業現金流方向構成分析企業財務狀況

從中小企業的發展角度來分析,不一樣的現金流量構成現金流量表示正負方向有所不同,通常情況下,將會直接導致現金流量結果的差別。因此,在構建基于現金流的財務管理預警系統時,必須在“正負方向”上有一個充分的把握。比方說經營流入流出且籌資流入>流出,表示企業經營活動產生的現金流量匱乏,舉債經營是目前企業狀態;經營流入>流出且投資流入>流出且籌資流入>流出,表示經營、投資、籌資都能取得良好的現金流入,企業財務狀況一片大好。從以上的闡述來看,根據企業現金流方向構成來詳細的分析企業財務狀況,是財務管理預警系統的重要工作,同時也是考量財務預警系統的重要標準。所以,財務管理預警系統的構建,必須在這個方面足夠努力,才能保證系統的有效性。

三、總結

本文主要基于增長管理和現金流的中小企業財務管理預警系統構建的發展進行了一定的討論,從整體的情況來看,發展情況還是比較樂觀的,很多的中小企業都獲得了較大的成長, 并且在社會發展的大浪潮當中,獲得了穩固的地位,正在逐步的擴大規模。值得注意的是,財務管理預警系統的發展與中小企業的發展要持平,只有這樣才能避免企業過快成長,獲得一個穩步的提升。

參考文獻:

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第9篇

【關鍵詞】供應鏈 采購合同 規避風險

當今的市場競爭已不是單個企業間的競爭,而是一條供應鏈與另一條供應鏈之間的競爭。全球化、技術發展、信息爆炸以及新經濟體的出現使得企業之間必須要更密切地合作和信息資源共享以便提高整個供應鏈的競爭力。這使得采購活動將在企業間更多、更廣泛的競爭。特別那些對采購價格依賴程度較高、生產周期較長的企業,有時其產品還沒有出廠,就由于原料采購價格的大幅變動,使得企業蒙受巨大損失。通過采購合同的形式對于企業采購活動進行科學的管理,是當今采購合同的主要發展方向。

1 采購合同基本特性

采購合同是采購方與供應方雙方談判協商一致同意而簽訂的調整供需關系的協議。采購合同是雙方解決糾紛的依據,也是法律上雙方權利和義務的證據,雙方當事人都應遵守和履行采購合同。采購合同的特征:(1)當事人雙方訂立的采購合同,是以轉移財產所有權為目的。(2)采購人取得合同約定的標的物,必須支付相應的價款.(3)采購合同是雙務、有償合同。雙方互有義務,供貨人應當保質、保量、按期交付合同訂購的標的物,采購人應當按合同約定的條件接收標的物并及時支付貨款.(4)買賣合同是諾成合同。除了法律有特殊規定的情況外,當事人在合同上簽字蓋章合同即成立,并不以實物的交付為合同成立的條件。

2 采購在供應鏈中的重要地位和作用

高效的采購對于企業優化運作、控制成本、提高質量以及持續性盈利等方面至關重要。專業生產能夠更加發揮其巨大的作用,企業越來越關注于自己的核心業務,而將非核心業務外包,從而增加了企業采購的比重,使得采購及其管理的作用越來越重要。

2.1 采購在供應鏈供應關系中的作用

任何企業的最終目的都是為了滿足客戶的需求并獲得最大的利潤,企業要獲取較大的利潤需要采取很多措施,如降低管理費用、提高工作效率,加快物料和信息的流動,提高生產效率、縮減交貨周期等,因此,企業可選擇恰當的供應商,同時將供應商納入自身的生產經營過程,將采購及供應商的活動看作是自身供應鏈的一個有機組成,形成合作伙伴關系,進一步實現信息共享策略。

2.2 采購在供應鏈成本中的作用

由于信息發達和世界經濟高度自由化的結果,過去企業借助技術領先,市場壟斷等所塑造的超額制造或銷售利潤正快速消失,加上消費者主義風起云涌,偏高的產品售價,將在保護弱者的呼聲下逐步退讓,終于導致企業必須以降低采購成本,來代替提高售價,達到提升利潤的目的。

3 供應鏈風險是當今企業面臨的最主要風險

供應鏈風險是指供應鏈中的生產和物流要素給企業帶來的經濟損失,包括采購、庫存、分銷、配送等風險源。供應鏈風險直接影響企業的運營效率,對企業的業績和競爭力產生重大的影響。企業面臨的供應鏈風險有供應風險、價格風險、庫存風險、需求風險、運輸風險以及金融產品風險等等。現代企業必須具有供應鏈風險管理的能力。

在全球化競爭使產品的生命周期不斷縮短,技術創新日新月異,顧客需求的及時性不斷提高,這些原因使得供應鏈的不確定性不斷增加。隨著技術不斷進步和各種新型經濟體的不斷涌現,供應鏈風險管理的重要性以及難度都將同時增加。供應鏈的安全、穩定、效率等問題已成為決定企業生存發展的決定性因素。經過供應鏈成員的多重博弈,在競爭與合作并存的大環境之下,如何快速地搜索、挖掘、配置所有可利用的資源,是實現企業利益最大化的關鍵要素。

4 供應鏈采購合同是供應鏈風險管理的新方向

供應鏈采購合同是指應用各種管理思想、理論方法,設計組合、執行和管理一批不同采購合同(如定量合同、期權合同、柔性合同或現貨市場采購等)中合同的參數,以使采購企業實現降低供應鏈風險、降低成本和提高服務服務水平的目標。

4.1 研究供應鏈采購合同的重要意義

企業的戰略、商業運作過程和項目的開發通過同采購合同緊密聯系起來,使得企業能夠根據合同需要分配企業的資源;供應鏈采購合同使得企業能根據已有合同基礎,評價增加一個新合同對公司總體利益和風險的影響;供應鏈采購合同使得整個風險分析能夠同企業目標和風險管理實踐緊密聯系在一起。

4.2 供應鏈采購合同可以降低供應鏈風險

基于產品組合管理的采購合同戰略管理為企業提供了一個非常清晰的供應商組合,可以使得采購商有效配置企業資源、有效控制供應鏈存在的一些戰略風險,如供應風險、庫存風險等。

4.3 供應鏈采購合同管理決策

供應鏈采購合同管理決策是一門嶄新的決策技術。傳統的采購人才已經不能適應新時期的采購管理。對采購人員不僅要求有運營方面的知識,還要求具備金融領域的知識,因為采購合同組合管理已經成為采購管理和金融管理相結合的產物。為更有效地指導企業提升采購合同管理決策的能力,必須明確供應鏈采購合同管理決策的主要功能和決策方法。該功能架主要包括數據管理和編輯、優化和決策支持等3部分功能。在決策中,績效目標主要指財務目標、運營目標、顧客關系目標和風險忍受度等;資源可用性主要指企業產能、庫存水平、資源限制等;現有合同指當前存在合同的合同義務和重要事件等;單個合同的影響指收益預測和收益概率分布等;組合合同的影響指對其它合同的影響、風險指示等;最優合同策略指合同期限、價格、服務水平分析、期權、懲罰條款、再談判條件等。決策方法主要有,第一、期權合同和長期合同采購組合管理決策。主要指采購商通過期權合同和長期合同組合向同一供應商采購物品,綜合控制價格風險、庫存風險和顧客服務風險等的決策策略。第二、期權合同與現貨市場采購組合管理決策。采購商對非戰略采購物品選擇現貨市場采購,將面臨成本風險和需求風險,所以采購商可能選擇應用期權合同與現場市場采購的組合進行采購。第三、多個期權合同采購組合管理決策。在非戰略采購問題中,采購商會面對多個供應商提供多個期權合同的采購問題,并且不同供應商會提供不同期權價格和不同執行價格。

總之,現代企業為提高競爭能力和生產效率不斷精瘦供應鏈的庫存,這使得供應鏈自身的風險不斷增加。因此供應鏈風險管理的決策技術和方法顯得尤為重要。而企業的采購風險包涵了絕大部分的供應鏈風險,因而科學采購管理決策可以有效降低供應鏈風險、提高供應鏈效率。本文提出的基于供應鏈采購合同研究,使得企業可以同時考察不同來源的風險和不確定性,以期達到使用供應鏈采購合同來控制企業的總體風險的目的。

參考文獻

[1] 楊德禮,何勇等.供需鏈契約研究進展[j],管理學報,2006,3(1),117-125.

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